市の取組みの中心となる「狛江市後期基本計画」では、主要課題の解決に向けて優先的に取り組む6つの「重点プロジェクト」を定めています。
 行財政改革に係るプロジェクトおよびその他5つのプロジェクトを推進するための実施計画として、それぞれ「狛江市第5次行財政改革推進計画」および「狛江市実行プラン」を策定しています。
 両計画の各種指標について進捗状況を確認し、進捗管理(平成30年度版)を策定しました。
 両計画は、有償刊行物として政策室で頒布している他、市ホームページからもご覧になれます。

  • 狛江市実行プラン(進捗管理 平成30年度版) 20円
  • 狛江市第5次行財政改革推進計画(進捗管理 平成30年度版) 30円

〔問い合わせ〕政策室企画調整担当

狛江市実行プランにおける進捗管理

 狛江市後期基本計画の重点プロジェクトに係る指標について、平成29年度の進捗状況は次の通りとなりました。

重点プロジェクト(1) まちづくり推進プロジェクト

指標(単位) 計画当初値(平成23年度) 平成29年度の目標 平成30年4月1日時点の値 平成31年度目標値
公共施設整備計画による改修等の事業の進捗率(%) 75.93 75.93 100

重点プロジェクト(2) 安心で安全なまちづくりプロジェクト

指標(単位) 計画当初値(平成23年度) 平成29年度の目標 平成30年4月1日時点の値 平成31年度目標値
 避難所運営協議会設置数(件)(累計)  2  13  12   13
市内刑法犯認知件数のうち、窃盗犯・粗暴犯・その他の合計件数(件) 740(平成22年)  400(平成29年) 491(平成29年速報値) 640(平成31年)
修繕を行った道路の延長(m) 7,779(累計) 7,816(累計) 18,000(累計)
昨年1年間に防災に関する催しに参加したことがある市民の割合(%) 18.7 25.0 17.3 30.0

 重点プロジェクト(3) 子ども・子育て支援プロジェクト

指標(単位) 計画当初値(平成23年度) 平成29年度の目標 平成30年4月1日時点の値 平成31年度目標値
保育サービスの提供率(%) 92.4(平成24年4月1日) 認可保育所の新設により受け入れ定員を拡充し、保育サービス提供率を向上する 99.6 100(平成32年4月1日)
子育てひろば年間利用者数(人) 25,016 27,750 25,005 26,300
全世帯に対する子育て世帯の割合(%) 14.7(平成24年3月1日) 15.2 15.2 14.7(平成32年3月1日)
授業でICT機器を活用している教員の割合(%)  59.2  98.0  98.5  100 

重点プロジェクト(4) いたわりのあるまちづくりプロジェクト

指標(単位) 計画当初値(平成23年度) 平成29年度の目標 平成30年4月1日時点の値 平成31年度目標値
市内の計画相談支援サービス実施(サービス利用計画作成)事業所数(事業所) 3 
  • 相談支援事業所数の増
  • 既存の事業所のサービス利用等計画の作成受け入れ数の増および相談支援の内容の充実
3  5 
経済的自立により生活保護を廃止した世帯の数(世帯) 25  計画的な定期訪問等により、世帯の状況を的確に把握し、寄り添った支援を継続的に実施することにより、経済的自立を目指す  19 50 
施設サービス・地域密着型サービス(グループホーム・小規模多機能)等の整備施設数 今後の介護保険事業計画に基づく施設数(0)  今後の介護保険事業計画に基づく施設数(3)  
災害時要援護者支援組織設立箇所数(カ所)(累計)  1 12 10 20 

 重点プロジェクト(5) にぎわいのまち「狛江」プロジェクト

指標(単位) 計画当初値(平成23年度) 平成29年度の目標 平成30年4月1日時点の値 平成31年度目標値
新規開発融資制度あっ旋件数(件)(累計)  -
  • 新たな周知方法として、制度に関するチラシを近隣の金融機関に協力を依頼して配布する
  • 申請期間の要件を緩和し、これまでより利用しやすい制度とする 
21 
狛江ブランド野菜※生産農家数(軒)(累計) 20 22
週に1回以上の頻度でスポーツ活動をしている市民の割合(%) 38.5 障がい者スポーツ教室等を開催し、誰でもスポーツに取り組むことができる環境を整備する 41.1 50.0

※現在は、「狛江ブランド農産物」に名称を変更

狛江市第5次行財政改革推進計画における進捗管理

 狛江市後期基本計画における行財政改革推進プロジェクト(狛江市第5次行財政改革大綱)で掲げた6つの指標について、平成29年度の進捗状況は次の通りとなりました。

指標(単位) 計画当初値(平成23年度) 平成29年度目標値 平成29年度進捗状況 平成30年度目標値 平成31年度目標値
市民一人当たりの市公式ホームページ年間アクセス件数(件) 26.3 34.9 38.5 38.5 32.0
説明 市民一人当たりの市公式ホームページのページ・ファイルアクセス数
市民委員の充足率(%) 75.8 84.0 83.9 84.5 85.0
説明 市が設置している審議会等における公募市民委員の充足率
市民協働事業件数(件) 59 75 81 85 90
説明 市民協働事業のうち、財政的支援件数と参入の機会提供件数の合計
経常収支比率(%)  92.5 90.0  91.2  90.0  90.0
説明 経常一般財源総額に占める経常経費充当一般財源の割合
財政調整基金残高(億円) 6.4 14.0 17.8 15.0 21.2
説明 財政調整基金の残高
市税徴収率・総合(%) 95.5 99.3 99.6 99.6  96.5
説明 現年度と滞納繰越をあわせた市税徴収率(国保税を除く)