令和4年3月15日号2面(1338号)
令和4年度予算案の概要
令和4年度一般会計予算案は、313億2,000万円、前年度比10億円(3.3%)増となり、下水道事業会計を除いた特別会計の総額は176億2,230万円となりました。
歳入では、市民税は、所得割の増や企業収益が堅調なことなどにより、大きく回復しています。税連動交付金は、堅調な企業収益や個人消費の緩やかな回復を見込み、法人事業税交付金や地方消費税交付金などが増額しています。国税収入が大きく伸びたことなどにより、普通交付税は、大幅に増額しており、財源不足が改善したことで、臨時財政対策債は、大きく減額となっています。
歳出では、現在、新型コロナワクチンの3回目接種を進めていますが、4月以降の経費を計上しています。また、安心して子育てできる環境の整備として、多胎妊娠健康診査費助成金の創設、産後ケアの拡充、学童クラブの待機児対策による定員の拡大、義務教育就学児医療費助成の所得制限を小学生まで撤廃、国民健康保険の多子世帯に対する第3子以降の保険税均等割額を全額免除、小・中学校の就学援助所得基準を第76次改定生活保護基準の1.4倍に拡充するなど、子育て支援の充実を図る予算としました。
一般会計歳入
歳入
区分 | 令和4年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増減額 |
---|---|---|---|
市税 | 128億5,522万円 | 123億5,190万円 | 5億332万円 |
国庫支出金 | 55億8,461万円 | 51億8,340万円 | 4億121万円 |
都支出金 | 52億1,237万円 | 50億9,113万円 | 1億2,124万円 |
地方交付税 | 23億2,000万円 | 16億2,800万円 | 6億9,200万円 |
譲与税・交付金 | 22億9,836万円 | 21億3,955万円 | 1億5,881万円 |
市債 | 11億3,980万円 | 22億4,870万円 | △11億890万円 |
使用料および手数料 | 5億4,018万円 | 5億2,660万円 | 1,358万円 |
繰入金 | 4億3,614万円 | 2億4,454万円 | 1億9,160万円 |
その他 | 9億3,332万円 | 9億618万円 | 2,714万円 |
合計 | 313億2,000万円 | 303億2,000万円 | 10億円 |
市税は、個人市民税の増などにより前年度比5億332万円の増。
市債は、普通交付税の増による臨時財政対策債の減などにより、前年度比11億890万円の減。
譲与税および交付金は、堅調な企業収益や個人消費の緩やかな回復などによる法人事業税交付金や地方消費税交付金の増などにより前年度比1億5,881万円の増。
普通会計歳出(性質別)
歳出(性質別)
区分 | 令和4年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増減額 |
---|---|---|---|
扶助費 | 99億1,137万円 | 95億8,687万円 | 3億2,450万円 |
物件費 | 59億4,404万円 | 52億9,095万円 | 6億5,309万円 |
人件費 | 49億786万円 | 47億9,977万円 | 1億809万円 |
補助費等 | 36億2,817万円 | 35億6,857万円 | 5,960万円 |
繰出金 | 32億8,205万円 | 31億6,731万円 | 1億1,474万円 |
普通建設事業費 | 18億1,406万円 | 20億2,660万円 | △2億1,254万円 |
公債費 | 16億7,146万円 | 17億846万円 | △3,700万円 |
その他 | 9,461万円 | 1億777万円 | △1,316万円 |
合計 | 312億5,362万円 | 302億5,630万円 | 9億9,732万円 |
※令和4年度純計控除額6,638万円、令和3年度純計控除額6,370万円
扶助費は、障がいサービス費や生活保護費、保育所等児童運営費の増などにより前年度比3億2,450万円の増。
物件費は、新型コロナ予防接種会場運営委託やGIGAスクール構想の推進のための情報教育推進費の増などにより前年度比6億5,309万円の増。
人件費は、市町村職員退職手当組合負担金の増や消防団の出動手当を出動報酬としたこと、一般事務や放課後クラブ支援員などの会計年度任用職員の増などにより前年度比1億809万円の増。
普通建設事業費は、市民ホール改修工事、調布都市計画道路3・4・16号線整備費(岩戸北区間)、(仮称)白井塚古墳公園整備工事、ぽかぽか広場第二期整備工事、(仮称)駒井公園整備用地取得、第五小学校校舎外部建具改修工事などを実施。
一般会計歳出(款別)
歳出(款別)
区分 | 令和4年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増減額 |
---|---|---|---|
民生費 | 163億987万円 | 158億9,816万円 | 4億1,171万円 |
教育費 | 41億5,676万円 | 45億2,557万円 | △3億6,881万円 |
総務費 | 29億96万円 | 27億8,623万円 | 1億1,473万円 |
衛生費 | 24億3,139万円 | 21億3,025万円 | 3億114万円 |
土木費 | 21億1,120万円 | 16億364万円 | 5億756万円 |
公債費 | 16億7,146万円 | 17億846万円 | △3,700万円 |
消防費 | 12億6,604万円 | 12億418万円 | 6,186万円 |
その他 | 4億7,232万円 | 4億6,351万円 | 881万円 |
合計 | 313億2,000万円 | 303億2,000万円 | 10億円 |
民生費は、障がいサービス費や生活保護費の増、介護保険特別会計から移行した地域包括支援センター、後期高齢者医療特別会計や国民健康保険特別会計への繰出の増などにより前年度比4億1,171万円の増。
教育費は、市民ホール改修工事やGIGAスクール構想の推進のための情報教育推進費などの増があるものの、第三小学校大規模改修二期工事、第五・第六・和泉小学校特別教室等空調設備整備工事、第二中学校大規模改修二期工事、第四中学校特別教室等空調設備整備工事の令和3年度補正予算への計上替えにより前年度比3億6,881万円の減。
衛生費は、新型コロナワクチンの3回目接種やがん検診の増などにより前年度比3億114万円の増。
土木費は、調布都市計画道路3・4・16号線整備費(岩戸北区間)や(仮称)駒井公園の整備に伴う用地取得、(仮称)白井塚古墳公園の整備などにより前年度比5億756万円の増。
消防費は、防災行政無線固定系柱建替や常備消防事務委託負担金および消火栓設置替工事負担金の増などにより前年度比6,186万円の増。
市民1人あたり換算額
市民:83,022人(令和4年1月1日現在)
一般会計予算額313億2,000万円を市民1人あたりに換算すると、予算額は37万7,000円になります。
民生費
19万7,000円
社会福祉や高齢者福祉、児童福祉などに関する経費
教育費
5万円
学校教育や文化・スポーツ振興などの社会教育に関する経費
総務費
3万5,000円
総務管理、税務、戸籍、選挙、統計などに関する経費
衛生費
2万9,000円
予防接種や健康診査などの保健衛生や清掃に関する経費
土木費
2万5,000円
道路や公園などの整備や維持管理に関する経費
公債費
2万円
借り入れた市債の返済に関する経費
消防費
1万5,000円
消防や災害対策などに関する経費
その他支出
6,000円
議会運営や商工農業振興、消費者行政などに関する経費